notice

令和8年度予算が決まりました
令和8年度は赤字予算
~「子ども・子育て支援金制度」が開始~

二大支出である保険給付費、納付金が増加

令和8年2月17日開催の第213回組合会において、令和8年度予算が承認されました。
保険給付費は増加傾向が続いており、令和8年度には診療報酬改定等の影響もあって大幅な増加が見込まれます。この状況を踏まえ、令和8年度の経常収支(保険料収入等から保険給付費・納付金・保健事業費等を差し引いた実質収支)は、7億4,567万円の赤字予算となりました。
保健事業は、社会環境の変化に対応しながら、みなさんの「健康寿命」の延伸を重視した健康づくり事業を展開していきます。とくに、生活習慣病対策を目的とした特定保健指導に、引き続き重点的に取り組みます。対象となった方は積極的に指導を受けていただくようお願いします。
介護勘定は、直近2年間は介護納付金が減少傾向にありますが、高齢化の進捗に伴い再び増加に転じることが懸念されるため、今後の動向を注視してまいります。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、健康保険組合は国に代わり子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収の役割を担います。それに伴い、子ども勘定が新設されました。

一般勘定

*は経常科目

収入の部

49億4,049万円(経常収入:39億3,861万円)

  • ●保険料収入 *
    保険料収入額は、基礎数値となる被保険者数・平均標準報酬月額・保険料率(80.20‰)から算出
  • ●調整保険料収入
    財政調整事業費(保険料率1.30‰)
  • ●繰越金
    令和7年度決算残金(見込み)から繰越
  • ●繰入金
    納付金増加に対応するため、別途積立金より繰入
  • ●助成金等
    国、健保連からの助成金・交付金
  • ●その他 *
    保養所利用料収入、利子収入、補助金等

支出の部

48億8,000万円(経常支出:46億5,052万円)

  • ●保険給付費 *
    令和6年度実績(見込み)に対して約18%の伸びを想定
  • ●納付金等 *
    高齢者医療を支えるための納付金・支援金
  • ●保健事業費 *
    被保険者・被扶養者の健診費用や健康づくり事業費、保養所運営費等
  • ●拠出金
    財政調整事業拠出金
  • ●予備費等
    医療費の大幅な増加等の備え、突発的対応等
  • ●その他 *
    事務所費等

保健事業費の詳細

事業項目 内容 予算(万円)
特定健康診査 40歳以上の被扶養者と任継者 940
特定保健指導 動機付支援、積極的支援 3,000
保健指導宣伝 MY HEALTH WEB運営費
広報誌発行、他
1,448
疾病予防 インフルエンザ予防接種補助
人間ドック補助
各種がん検診補助、他
11,054
体育奨励 事業主の体育事業に補助 620
在宅療養支援 在宅療養者への支援 1
直営保養所 別府保養所の運営費 9,222
その他 その他 110
合計 26,395

一般勘定 主な支出科目と健康保険料率の推移

介護勘定

収入 予算額(万円)
介護保険収入 59,999
繰越金 0
繰入金 5,000
雑収入 1
合計 65,000

 

支出 予算額(万円)
介護納付金 55,000
還付金 10
雑支出 10
予備費 9,980
合計 65,000

介護勘定 収支と介護保険料率の推移

子ども勘定

収入 予算額(万円)
子ども・子育て支援金収入 11,199
繰越金 0
繰入金 0
雑収入 1
一般勘定受入 0
合計 11,200

 

支出 予算額(万円)
子ども・子育て支援納付金 10,000
還付金 10
積立金 0
一般勘定繰入 0
雑支出 10
予備費 1,180
合計 11,200

CONTENTS